|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3130-660-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
12-04-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
FUROSEMIDA, PM 6273 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5839-19-R115 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO AÑO 2018. |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
|
|
R.U.T. |
61.102.029-5 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA. BULNES 0256 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
3306 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. BULNES 0256 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
18-04-2018 |
|
|
|
Proveedor |
Laboratorio Biosano S.A. |
|
Razón Social |
LABORATORIO BIOSANO S A
|
|
R.U.T. |
88.597.500-3 |
|
Sucursal |
Laboratorio Biosano S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
51191510
| Furosemida | 300 | Ampolla | FUROSEMIDA 20 MG. INYECT. | |
$ 58,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 17.400
|
$ 17.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 17.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.306
|
|
$ 20.706
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.