Orden de Compra. Nº3130-669-SE23 "SERVICIOS FEBOS, ID 3130-13-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3130-669-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-04-2023
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS FEBOS, ID 3130-13-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3130-13-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 669 del sistema C.G.U..
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a lo dispuesto por la Contraloría General de la República.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256
Comuna Punta Arenas
Impuesto 675910,18
Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-05-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FEBOS AMI
Razón Social FEBOS AMI SPA
R.U.T. 76.936.898-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FEBOS AMI
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111809
Instalación de sistemas1UnidadSERVICIO DE EMISIÓN DE BOLETAS, FACTURAS Y FIRMA ELECTRÓNICA. F/184.SERVICIO DE EMISIÓN DE BOLETAS, FACTURAS Y FIRMA ELECTRÓNICA. SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2022. $ 3.557.422,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.557.422 $ 3.557.422
Total Neto $ 3.557.422
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 675.910
TOTAL OC $ 4.233.332


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.