Orden de Compra. Nº3130-67-SE11 "VIVERES (PM 3)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3130-67-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-01-2011
Nombre de la Orden de Compra VIVERES (PM 3)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3130-76-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN
Razón Social HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256
Comuna Punta Arenas
Impuesto 11997,36
Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-01-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SHARP Y CIA LTDA
Razón Social SHARP Y CIA LTDA
R.U.T. 80.880.700-9
Sucursal SHARP Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Salsa72UnidadKUTCHUP, ENVASE DE 1 Kg. KUTCHUP, ENVASE DE 1 Kg. $ 877,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.144 $ 63.144
Total Neto $ 63.144
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.997
TOTAL OC $ 75.141


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.