Orden de Compra. Nº3130-710-SE11 "ESPERCIL, PM 14304"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3130-710-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-03-2011
Nombre de la Orden de Compra ESPERCIL, PM 14304
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3130-583-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256
Comuna Punta Arenas
Impuesto 83926,8
Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-04-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Novofarma Service S.A. - Grunenthal
Razón Social NOVOFARMA SERVICE S A
R.U.T. 96.945.670-2
Sucursal Novofarma Service S.A. - Grunenthal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51131808
Ácido aminocaproico45AmpollaESPERCIL 1 GR./10 ML. I.V.  $ 9.816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441.720 $ 441.720
Total Neto $ 441.720
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 83.927
TOTAL OC $ 525.647


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.