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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3130-848-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-04-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REQUERIMIENTO 9013 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5839-8-LR16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
EL PAGO SERÁ DE 45 DÍAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA Y LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS.
FAVOR ENVIAR CON FACTURA ADJUNTA A LOS PRODUCTOS.
CONSULTAS POR PAGOS AL CORREO MVALDERAS@SANIDADNAVAL.CL, FONO 61-2-207500 ANEXO 177.
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
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R.U.T. |
61.102.029-5 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. BULNES 0256 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
54036 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. BULNES 0256 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-04-2019 |
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Proveedor |
SANOFI AVENTIS |
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Razón Social |
SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.
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R.U.T. |
92.251.000-8 |
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Sucursal |
SANOFI AVENTIS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311604
| Hemostáticos de colágeno o colágeno microfibrilar | 20 | Caja | colageno hidrolizado sobres 10 gramos. | |
$ 14.220,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 284.400
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$ 284.400
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Total Neto
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$ 284.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 54.036
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$ 338.436
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.