Orden de Compra. Nº3130-854-SE12 "INSUMOS LICITADOS (PM 18897)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3130-854-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-04-2012
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS LICITADOS (PM 18897)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3130-194-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256
Comuna Punta Arenas
Impuesto 226812,88
Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-04-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BABAIC MARIO Y CIA LTDA
Razón Social MARIO BABAIC Y CIA LTDA
R.U.T. 84.516.900-4
Sucursal BABAIC MARIO Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12181501
Ceras sintéticas3BidónSELLO D/ PISO (PLAZA PLUS) X 19 LT.  $ 76.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.000 $ 228.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos3BidónCAREFREE 19 LTR. (CERA ANTIDESLIZANTE)  $ 71.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.982 $ 215.982
42281604
Desinfectantes de la superficie médica10BidónDESINFECTANTE FORWARD X 5 LT.  $ 7.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.450 $ 78.450
47131618
Mopas húmedas20UnidadMOPA HUMEDA 16 ONZA INDUSTRIAL.  $ 3.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.000 $ 61.000
14111703
Toallas de papel216RolloTOALLA DE PAPEL 250 MTS GOFRADA  $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 594.000 $ 594.000
14111704
Papel higiénico96RolloPAPEL HIGIENICO ELITE X 48 X 50.   $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.320 $ 16.320
Total Neto $ 1.193.752
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 226.813
TOTAL OC $ 1.420.565


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.