Orden de Compra. Nº3130-868-SE19 "REQUERIMIENTO 9302-9314-9339-9221"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3130-868-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-04-2019
Nombre de la Orden de Compra REQUERIMIENTO 9302-9314-9339-9221
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-4-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días EL PAGO SERÁ DE 45 DÍAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA Y LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS. FAVOR ENVIAR CON FACTURA ADJUNTA A LOS PRODUCTOS. CONSULTAS POR PAGOS AL CORREO MVALDERAS@SANIDADNAVAL.CL, FONO 61-2-207500 ANEXO 177. _________
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256
Comuna Punta Arenas
Impuesto 421412,4
Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-04-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnika S.A.
Razón Social TECNIKA S A
R.U.T. 96.625.950-7
Sucursal Tecnika S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281808
Papeles u hojas de esterilización2CajaHOJA POLIPROP. 75*75*250 ENV. POLIPROPILENO 75X75 PLIEGOS MARCA STERITEK $ 42.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.500 $ 84.500
42131611
Gorras de quirófano100UnidadPAQUETE DE CIRUGIA GENERAL UNIVERSAL MARCA STERITEK  $ 14.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.489.000 $ 1.489.000
42295414
Empaques quirúrgicos de procedimiento de especiali50UnidadDELANTAL DESECHABLE "XL" ESTERIL  $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.500 $ 124.500
42271708
Mascarillas de oxígeno médicas o piezas4UnidadMASCARA LARINGEA PROSEAL N° 5 REUTILIZABLE MARCA LMA  $ 129.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 519.960 $ 519.960
Total Neto $ 2.217.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 421.412
TOTAL OC $ 2.639.372


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.