Orden de Compra. Nº3130-919-SE24 "MEDICAMENTOS, REQ. 25575 (LICIT.)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3130-919-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-05-2024
Nombre de la Orden de Compra MEDICAMENTOS, REQ. 25575 (LICIT.)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-15-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días DE ACUERDO A LEY DE PRESUPUESTO Nº 21.640 AÑO 2024 DEL SECTOR PÚBLICO.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256
Comuna Punta Arenas
Impuesto 151335
Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-05-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIO SANDERSON S.A.
Razón Social LABORATORIO SANDERSON SA
R.U.T. 91.546.000-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LABORATORIO SANDERSON S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51151613
Bromhidrato de escopolamina100AmpollaESCOPOLAMINA 20 MG./ML. INY. N-BUTIL BROMURO SOLUCIÓN INYECTABLE, CAJA X 100 AMPOLLAS.  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
51191602
Electrolitos de cloruro de sodio600AmpollaSODIO CLORURO 0.9% 1000 ML MATRAZ  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
51171630
Aceite mineral400AmpollaVASELINA ESTÉRIL ACEITE TÓPICO X 10 CC., CAJAS X 100 AMP.  $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.000 $ 288.000
51151812
Clorhidrato de propanolol100AmpollaPROPANOLOL 1 MG./ML. AMPOLLAS SOLUCIÓN INYECTABLE, CAJA X 50 AMP.VIDRIO FLEXPACK  $ 305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.500 $ 30.500
51131603
Heparina sódica50Frasco AmpollaHEPARINA SÓDICA SOLUCIÓN INYECTABLE 5.000 U.I./mL FA  $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
51191601
Dextrosa20MatrazGLUCOSA HIPERTÓNICA SOLUCIÓN INYECTABLE 30%, CAJAS X 20  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
Total Neto $ 796.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 151.335
TOTAL OC $ 947.835


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.