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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3130-982-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-06-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3130-8-LE23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3130-8-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
DE ACUERDO A LEY DE PRESUPUESTO Nº 21.516 AÑO 2023 DEL SECTOR PÚBLICO. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
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R.U.T. |
61.102.029-5 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. BULNES 0256 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
36480 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. BULNES 0256 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-07-2023 |
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Proveedor |
Comercial GP |
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Razón Social |
GONZALO PARADA ZÚÑIGA
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R.U.T. |
10.535.089-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercial GP |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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52151507
| Bombillas o pajillas para beber | 2000 | Unidad | BOMBILLAS PLÁSTICAS FLEXIBLES DESECHABLES DE 23 X 0,35 CMS. | Bombilla flexibles plasticas de 6 mm. x 23 cm.- |
$ 24,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 48.000
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$ 48.000
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52151504
| Tazas o vasos desechables domésticos | 6000 | Unidad | VASOS DESECHABLES TRANSPARENTE DE 200 Ó 250 CC. | Vaso plastico transparente de 200 cc.- |
$ 24,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 144.000
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$ 144.000
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Total Neto
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$ 192.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.480
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$ 228.480
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.