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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3131-1173-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ESTACION NAVAL METROPOLITANA
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R.U.T. |
61.102.070-8 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. PORTALES N° 4040 |
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Comuna |
Quinta Normal
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Impuesto |
63455,25 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. PORTALES N° 4040 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-02-2026 |
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Proveedor |
Distribucion Global |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA
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R.U.T. |
76.100.732-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Distribucion Global |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44111509
| Portalápiz | 1 | Unidad | se solicita adjuntar cotizacion, ademas de foto referencial de cada producto Se consideraran las ofertas que cumplan con la totalidad de los producto solicitados en términos de referencias adjunto, para su evaluación durante el proceso de compara | se solicita adjuntar cotizacion, ademas de foto referencial de cada producto Se consideraran las ofertas que cumplan con la totalidad de los producto solicitados en términos de referencias adjunto, para su evaluación durante el proceso de compara |
$ 333.975,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 333.975
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$ 333.975
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Total Neto
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$ 333.975
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 63.455
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$ 397.430
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.