Orden de Compra. Nº3131-1173-AG26 "ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO."
Recuerde que el responsable del pago es ESTACION NAVAL METROPOLITANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3131-1173-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-02-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESTACION NAVAL METROPOLITANA
Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA
R.U.T. 61.102.070-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001 del sistema AFL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA
R.U.T. 61.102.070-8
Dirección de Facturación AVDA. PORTALES N° 4040
Comuna Quinta Normal
Impuesto 63455,25
Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES N° 4040
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-02-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribucion Global
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA
R.U.T. 76.100.732-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribucion Global
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111509
Portalápiz1Unidadse solicita adjuntar cotizacion, ademas de foto referencial de cada producto Se consideraran las ofertas que cumplan con la totalidad de los producto solicitados en términos de referencias adjunto, para su evaluación durante el proceso de comparase solicita adjuntar cotizacion, ademas de foto referencial de cada producto Se consideraran las ofertas que cumplan con la totalidad de los producto solicitados en términos de referencias adjunto, para su evaluación durante el proceso de compara $ 333.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.975 $ 333.975
Total Neto $ 333.975
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.455
TOTAL OC $ 397.430


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.