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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3131-1237-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHICULO FISCAL FLVJ-45 SIGLA NAVAL AU-447 3131-90-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ESTACION NAVAL METROPOLITANA
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R.U.T. |
61.102.070-8 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. PORTALES N° 4040 |
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Comuna |
Quinta Normal
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Impuesto |
142120 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. PORTALES N° 4040 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-04-2026 |
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Proveedor |
repuestos roca |
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Razón Social |
VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES ANA CAÑETE E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.219.589-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
repuestos roca |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25191513
| Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra | 1 | Unidad | SE SOLICITA ADJUNTAR COTIZACION FORMAL INDICANDO PLAZO DE ENTREGA Y DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS, SEGUN TERMINO DE REFERENCIA ADJUNTO, ADEMAS SE ADJUNTA DECLARACION JURADA SIMPLE SEGUN BASES DE TERMINO DE REFERENCIA. | |
$ 748.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 748.000
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$ 748.000
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Total Neto
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$ 748.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 142.120
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$ 890.120
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.