Orden de Compra. Nº
3131-175-SE13
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COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
"
Recuerde que el responsable del pago es ESTACION NAVAL METROPOLITANA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3131-175-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-12-2013
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ESTACION NAVAL METROPOLITANA
Razón Social
ESTACION NAVAL METROPOLITANA
R.U.T.
61.102.070-8
Dirección de Unidad de Compra
AVDA. PORTALES N° 4040
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ESTACION NAVAL METROPOLITANA
R.U.T.
61.102.070-8
Dirección de Facturación
AVDA. PORTALES N° 4040
Comuna
Quinta Normal
Impuesto
60857,38
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. PORTALES N° 4040
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
26-12-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Construplaza Ausin Hnos s.a.
Razón Social
AUSIN HNOS S A
R.U.T.
81.293.200-4
Sucursal
Construplaza Ausin Hnos s.a.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz
2
Unidad no definida
BARNIZ VITROLUX 60 NATURAL
BARNIZ VITROLUX 60 NATURAL
$ 22.482,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.964
$ 44.964
31191501
Papeles de lija
20
Unidad no definida
LIJA MADERA N°100
LIJA MADERA N°100
$ 54,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.080
$ 1.080
31191501
Papeles de lija
15
Unidad no definida
LIJA AL AGUA 400
LIJA AL AGUA 400
$ 131,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.965
$ 1.965
31211904
Brochas
5
Unidad no definida
BROCHA CONDOR 2"
BROCHA CONDOR 2"
$ 358,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.790
$ 1.790
11121610
Maderas duras
15
Unidad
MSD SECO CEPILLADO 2X5X3200
MSD SECO CEPILLADO 2X5X3200
$ 3.133,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.995
$ 46.995
86131502
Pintura
1
Unidad
PINTURA LATEX CONSTR. BLANCO
PINTURA LATEX CONSTR. BLANCO
$ 21.868,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.868
$ 21.868
31211904
Brochas
5
Unidad
BROCHA CONDOR 3"
BROCHA CONDOR 3"
$ 612,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.060
$ 3.060
31191501
Papeles de lija
20
Unidad
LIJA MADERA N°80
LIJA MADERA N°80
$ 54,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.080
$ 1.080
11101712
Aleación ferrosa
25
Unidad
TUBO CUADRADO 40X40X2X6MT
TUBO CUADRADO 40X40X2X6MT
$ 7.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 186.975
$ 186.975
40142323
Disco de ruptura
25
Unidad
DISCO DE CORTE 4 1/2
DISCO DE CORTE 4 1/2
$ 421,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.525
$ 10.525
Total Neto
$ 320.302
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 60.857
TOTAL OC
$ 381.159
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.