Orden de Compra. Nº3131-175-SE13 "COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION"
Recuerde que el responsable del pago es ESTACION NAVAL METROPOLITANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3131-175-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2013
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESTACION NAVAL METROPOLITANA
Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA
R.U.T. 61.102.070-8
Dirección de Unidad de Compra AVDA. PORTALES N° 4040
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA
R.U.T. 61.102.070-8
Dirección de Facturación AVDA. PORTALES N° 4040
Comuna Quinta Normal
Impuesto 60857,38
Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES N° 4040
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-12-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Construplaza Ausin Hnos s.a.
Razón Social AUSIN HNOS S A
R.U.T. 81.293.200-4
Sucursal Construplaza Ausin Hnos s.a.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz2Unidad no definidaBARNIZ VITROLUX 60 NATURALBARNIZ VITROLUX 60 NATURAL $ 22.482,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.964 $ 44.964
31191501
Papeles de lija20Unidad no definidaLIJA MADERA N°100LIJA MADERA N°100 $ 54,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080 $ 1.080
31191501
Papeles de lija15Unidad no definidaLIJA AL AGUA 400LIJA AL AGUA 400 $ 131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.965 $ 1.965
31211904
Brochas5Unidad no definidaBROCHA CONDOR 2"BROCHA CONDOR 2" $ 358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.790 $ 1.790
11121610
Maderas duras15UnidadMSD SECO CEPILLADO 2X5X3200MSD SECO CEPILLADO 2X5X3200 $ 3.133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.995 $ 46.995
86131502
Pintura1UnidadPINTURA LATEX CONSTR. BLANCOPINTURA LATEX CONSTR. BLANCO $ 21.868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.868 $ 21.868
31211904
Brochas5UnidadBROCHA CONDOR 3"BROCHA CONDOR 3" $ 612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.060 $ 3.060
31191501
Papeles de lija20UnidadLIJA MADERA N°80LIJA MADERA N°80 $ 54,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080 $ 1.080
11101712
Aleación ferrosa25UnidadTUBO CUADRADO 40X40X2X6MTTUBO CUADRADO 40X40X2X6MT $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.975 $ 186.975
40142323
Disco de ruptura25UnidadDISCO DE CORTE 4 1/2DISCO DE CORTE 4 1/2 $ 421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.525 $ 10.525
Total Neto $ 320.302
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.857
TOTAL OC $ 381.159


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.