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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3131-206-CM14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-12-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CM CONVENIO MARCO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ESTACION NAVAL METROPOLITANA |
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Razón Social |
ESTACION NAVAL METROPOLITANA
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R.U.T. |
61.102.070-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. PORTALES N° 4040 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ESTACION NAVAL METROPOLITANA
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R.U.T. |
61.102.070-8 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. PORTALES N° 4040 |
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Comuna |
Quinta Normal
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Impuesto |
9074,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. PORTALES N° 4040 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-12-2014 |
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Proveedor |
DIMERC S.A. |
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Razón Social |
DIMERC S A
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R.U.T. |
96.670.840-9 |
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Sucursal |
DIMERC S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50101716 2239-23-LP13
| Semillas o frutos secos con cáscara | 4 | | (1027022) FRUTO DESHIDRATADO ALMIFRUT TRIGO MOTE 1 KG 10 UNIDADES 1047213 | (1027022) FRUTO DESHIDRATADO ALMIFRUT TRIGO MOTE 1 KG 10 UNIDADES; Código: Z419905;Región : RM
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$ 12.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 48.000
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$ 48.000
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Total Neto
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$ 48.000
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Descuento
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$ 240
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.074
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 56.834
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.