Orden de Compra. Nº3131-245-SE23 "ARRIENDO FOTOCOPIADORA MES DE SEPTIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es ESTACION NAVAL METROPOLITANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3131-245-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-10-2023
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOTOCOPIADORA MES DE SEPTIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-47-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESTACION NAVAL METROPOLITANA
Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA
R.U.T. 61.102.070-8
Dirección de Unidad de Compra AVDA. PORTALES N° 4040
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.09.005 del sistema CGU PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA
R.U.T. 61.102.070-8
Dirección de Facturación AVDA. PORTALES N° 4040
Comuna Quinta Normal
Impuesto 46075,76
Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES N° 4040
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-10-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1Unidad no definidaARRIENDO FOTOCOPIADORA MES DE SEPTIEMBRE 2023 SEGÚN FACTURA N°706566COPIAS B/N SEGUN CONTRATO $ 74.719,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.719 $ 74.719
44101501
Fotocopiadoras1Unidad no definidaARRIENDO FOTOCOPIADORA MES DE SEPTIEMBRE 2023 SEGÚN FACTURA N°706566 CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO $ 167.785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.785 $ 167.785
Total Neto $ 242.504
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.076
TOTAL OC $ 288.580


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.