Orden de Compra. Nº3131-252-CM20 "Orden de Compra: 3131-252-CM20"
Recuerde que el responsable del pago es ESTACION NAVAL METROPOLITANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3131-252-CM20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-10-2020
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 3131-252-CM20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESTACION NAVAL METROPOLITANA
Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA
R.U.T. 61.102.070-8
Dirección de Unidad de Compra AVDA. PORTALES N° 4040
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA
R.U.T. 61.102.070-8
Dirección de Facturación AVDA. PORTALES N° 4040
Comuna Quinta Normal
Impuesto 159083,47
Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES N° 4040
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NEUMACLICK
Razón Social NEUMACLICK
R.U.T. 76.420.863-3
Sucursal NEUMACLICK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-5-LR19
TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL ELITE PROFESSIONAL 40722/TOALLA ELITE PROFESSIONAL DH 200 MTS 2 UNIDADES60 (1655176) TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL ELITE PROFESSIONAL 40722/TOALLA ELITE PROFESSIONAL DH 200 MTS 2 UNIDADES(1655176) TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL ELITE PROFESSIONAL 40722/TOALLA ELITE PROFESSIONAL DH 200 MTS 2 UNIDADES ; Región Metropolitana de Santiago; Quinta Normal; AVDA. PORTALES N° 4040 $ 8.722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 523.320 $ 523.320
0
2239-5-LR19
PAÑO ABSORBENTE MULTIUSO VIRUTEX GENERO NARANJO 45X50 CM VTX PRO 50 UNIDADES1 (1638788) PAÑO ABSORBENTE MULTIUSO VIRUTEX GENERO NARANJO 45X50 CM VTX PRO 50 UNIDADES(1638788) PAÑO ABSORBENTE MULTIUSO VIRUTEX GENERO NARANJO 45X50 CM VTX PRO 50 UNIDADES ; Región Metropolitana de Santiago; Quinta Normal; AVDA. PORTALES N° 4040 $ 44.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.145 $ 44.145
0
2239-5-LR19
PAÑO ABSORBENTE MULTIUSO VIRUTEX PAÑO ABSORBENTE IDEAL 20X20CMS. 50 UNIDADES2 (1638820) PAÑO ABSORBENTE MULTIUSO VIRUTEX PAÑO ABSORBENTE IDEAL 20X20CMS. 50 UNIDADES(1638820) PAÑO ABSORBENTE MULTIUSO VIRUTEX PAÑO ABSORBENTE IDEAL 20X20CMS. 50 UNIDADES ; Región Metropolitana de Santiago; Quinta Normal; AVDA. PORTALES N° 4040 $ 56.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.020 $ 113.020
0
2239-5-LR19
BOLSA DE BASURA VIRUTEX 5 BOLSA BASURA ROLLO 100X120 VTX PRO 10 UNIDADES12 (1639762) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 5 BOLSA BASURA ROLLO 100X120 VTX PRO 10 UNIDADES(1639762) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 5 BOLSA BASURA ROLLO 100X120 VTX PRO 10 UNIDADES ; Región Metropolitana de Santiago; Quinta Normal; AVDA. PORTALES N° 4040 $ 13.044,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.528 $ 156.528
Total Neto $ 837.013
Descuento $ 0
Cargos $ 270
IVA  19  % $ 159.083
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 996.366


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.