Orden de Compra. Nº3131-293-SE18 "MANTENCION PREVENTIVA UPS"
Recuerde que el responsable del pago es ESTACION NAVAL METROPOLITANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3131-293-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-11-2018
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION PREVENTIVA UPS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESTACION NAVAL METROPOLITANA
Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA
R.U.T. 61.102.070-8
Dirección de Unidad de Compra AVDA. PORTALES N° 4040
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-007 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA
R.U.T. 61.102.070-8
Dirección de Facturación AVDA. PORTALES N° 4040
Comuna Quinta Normal
Impuesto 54862,5
Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES N° 4040
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BRANDT S.A
Razón Social BRANDT S.A.
R.U.T. 52.003.539-7
Sucursal BRANDT S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111812
Mantenimiento y soporte de hardware1UnidadMANTENIMIENTO PREVENTIVO UPSMANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS $ 288.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.750 $ 288.750
Total Neto $ 288.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.862
TOTAL OC $ 343.612


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.