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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3131-307-CM17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-12-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MUDANZA MATIAS VARGAS HERREROS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ESTACION NAVAL METROPOLITANA |
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Razón Social |
ESTACION NAVAL METROPOLITANA
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R.U.T. |
61.102.070-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. PORTALES N° 4040 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ESTACION NAVAL METROPOLITANA
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R.U.T. |
61.102.070-8 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. PORTALES N° 4040 |
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Comuna |
Quinta Normal
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Impuesto |
85500,0608 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. PORTALES N° 4040 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Transportes Fernandez |
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Razón Social |
SOC DE TRANSPORTES FERNANDEZ Y LEON LIMITADA
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R.U.T. |
78.866.240-8 |
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Sucursal |
Transportes Fernandez |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-14-lp13
| SERVICIO DE MUDANZAS - COMPLETA EMBALAJE, DESEMBAL | 1 | | (1035129) SERVICIO DE MUDANZAS - COMPLETA EMBALAJE, DESEMBALAJE Y TRASLADO 1055216 | (1035129) SERVICIO DE MUDANZAS - COMPLETA EMBALAJE, DESEMBALAJE Y TRASLADO; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(4)
;SERVICIO POR $ 10.000(5)
;SERVICIO POR $ 5.000(1)
;SERVICIO POR $ 1000(4)
;AJUSTE D |
$ 459.184,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 459.184
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$ 459.184
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Total Neto
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$ 459.184
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Descuento
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$ 9.184
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 85.500
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 535.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.