Orden de Compra. Nº3131-416-CM16 "ARTICULOS DE FERRETERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es ESTACION NAVAL METROPOLITANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3131-416-CM16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-11-2016
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESTACION NAVAL METROPOLITANA
Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA
R.U.T. 61.102.070-8
Dirección de Unidad de Compra AVDA. PORTALES N° 4040
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA
R.U.T. 61.102.070-8
Dirección de Facturación AVDA. PORTALES N° 4040
Comuna Quinta Normal
Impuesto 213539,195
Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES N° 4040
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua15 (914845) ESMALTE AL AGUA TRICOLOR BLANCO INVIERNO 3785 CC 929845(914845) ESMALTE AL AGUA TRICOLOR BLANCO INVIERNO 3785 CC; Código: 91707-9;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.250 $ 203.250
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar30 (915658) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD 930658(915658) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD; Código: 40894-8;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.390 $ 39.390
31211707
2239-10-LP12
Barnices30 (959879) BARNIZ CERESITA MARINO BRILLANTE CAOBA GALON 976879(959879) BARNIZ CERESITA MARINO BRILLANTE CAOBA GALON; Código: 19943-5;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 323.970 $ 323.970
31211904
2239-10-LP12
Brochas50 (982392) BROCHA ATLAS ECONÓMICA 395 2 997916(982392) BROCHA ATLAS ECONÓMICA 395 2 ; Código: 75286-X;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.050 $ 59.050
31211909
2239-10-LP12
Bandejas de pintura30 (982394) BANDEJA PINTURA LIZCAL BANDEJA Y RODILLOS KIT 3 PIEZAS 997918(982394) BANDEJA PINTURA LIZCAL BANDEJA Y RODILLOS KIT 3 PIEZAS; Código: 51047-5;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.640 $ 74.640
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar30 (982545) RODILLO LIZCAL 23 CM UNIDAD 998074(982545) RODILLO LIZCAL 23 CM UNIDAD; Código: 49579-4;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.800 $ 121.800
31211501
2239-10-LP12
Pinturas al esmalte50 (1039531) ESMALTE SINTÉTICO CERESITA CERELUXE NEGRO 1/4 GALÓN 1059818(1039531) ESMALTE SINTÉTICO CERESITA CERELUXE NEGRO 1/4 GALÓN ; Código: 71373-2;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.550 $ 336.550
Total Neto $ 1.158.650
Descuento $ 34.760
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 213.539
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.337.429


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.