|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3131-445-CM19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-11-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
2239-9-LP13 CM de Productos y Servicios para Emergencia |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
ESTACION NAVAL METROPOLITANA |
|
Razón Social |
ESTACION NAVAL METROPOLITANA
|
|
R.U.T. |
61.102.070-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. PORTALES N° 4040 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ESTACION NAVAL METROPOLITANA
|
|
R.U.T. |
61.102.070-8 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA. PORTALES N° 4040 |
|
Comuna |
Quinta Normal
|
|
Impuesto |
222266 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. PORTALES N° 4040 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ABATTE OFFICITY |
|
Razón Social |
ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S A
|
|
R.U.T. |
96.909.950-0 |
|
Sucursal |
ABATTE OFFICITY |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47132102 2239-9-LP13
| Kits de limpieza de uso general | 45 | | (1529841 )KIT ASEO DOMICILIARIO - ADECUACIÓN UNIDAD 1531720 | (1529841) KIT ASEO DOMICILIARIO - ADECUACIÓN UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 26.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.206.000
|
$ 1.206.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.206.000
|
|
Descuento
|
$ 36.180
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 222.266
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 1.392.086
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.