Orden de Compra. Nº3131-72-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3131-5-LE12"
Recuerde que el responsable del pago es ESTACION NAVAL METROPOLITANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3131-72-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-03-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3131-5-LE12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3131-5-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESTACION NAVAL METROPOLITANA
Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA
R.U.T. 61.102.070-8
Dirección de Unidad de Compra AVDA. PORTALES N° 4040
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA
R.U.T. 61.102.070-8
Dirección de Facturación AVDA. PORTALES N° 4040
Comuna Quinta Normal
Impuesto 835912,03
Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES N° 4040
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LyL
Razón Social MARCO ANTONIO ARTURO LOPEZ DERPICH
R.U.T. 5.398.936-5
Sucursal LyL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadCAMBIO DE TECHUMBRE  $ 4.399.537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.399.537 $ 4.399.537
Total Neto $ 4.399.537
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 835.912
TOTAL OC $ 5.235.449


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.