Orden de Compra. Nº3131-87-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3131-23-L109"
Recuerde que el responsable del pago es ESTACION NAVAL METROPOLITANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3131-87-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-10-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3131-23-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3131-23-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESTACION NAVAL METROPOLITANA
Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA
R.U.T. 61.102.070-8
Dirección de Unidad de Compra AVDA. PORTALES N° 4040
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA
R.U.T. 61.102.070-8
Dirección de Facturación AVDA. PORTALES N° 4040
Comuna Quinta Normal
Impuesto 71313,27
Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES N° 4040
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-10-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Petronas E.I.R.L.
Razón Social ALVARO MORENO VALENZUELA, CONSTRUCCIONES EIRL
R.U.T. 76.003.254-9
Sucursal Petronas E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171511
Puerta de vaivén1UnidadINSTALACION MAMPARA DE ALUMINIO EN COCINA DE TRIPULACION.  $ 375.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.333 $ 375.333
Total Neto $ 375.333
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.313
TOTAL OC $ 446.646


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.