Orden de Compra. Nº3132-278-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3132-107-L109"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3132-278-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-09-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3132-107-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3132-107-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS
Razón Social DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS
R.U.T. 61.950.800-9
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA CEMENTERIO 300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS
R.U.T. 61.950.800-9
Dirección de Facturación SUBIDA CEMENTERIO 300
Comuna Valparaíso
Impuesto 42525,04
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA CEMENTERIO 300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
LUGAR DE ENTREGA
ARTÍCULOS DEBEN SER ENTREGADOS EN ANTONIO VARAS CON TAQUEADERO, PREVIA COORDINACIÓN.
ADEMÁS SE DEBE FACTURAR A NOMBRE DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUNTA ARENAS, RUT. 61.102.041-4, O'HIGGINS 169 PUNTA ARENAS.
FACTURACIÓN
FACTURAR A NOMBRE DE:
GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUNTA ARENAS
RUT. 61.102.041-4
O'HIGGINS 1169
PTA. ARENAS
 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor distribuidora roma ltda
Razón Social DISTRIBUIDORA ROMA LIMITADA
R.U.T. 77.281.830-0
Sucursal distribuidora roma ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te3CajaTE LIPTON (1 X 100)  $ 2.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.590 $ 7.590
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta76UnidadMERMELADA SURTIDAS, DISTINTOS SABORES TIPO WATTS, MALLOA, 250-500 GRS.  $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.120 $ 28.120
50171901
Conservas28TarroJUREL TARRO MEDIANO, 400 CC APP.  $ 589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.492 $ 16.492
50171901
Conservas33TarroPIÑA EN RODAJAS, 400-700 CC  $ 589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.437 $ 19.437
50171901
Conservas90TarroMORRON TARRO CHICO  $ 522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.980 $ 46.980
50171901
Conservas24TarroCEREZAS TARRO 400-700 GRS.  $ 997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.928 $ 23.928
50171901
Conservas76TarroSALSA DE TOMATES 200 CC. APROX.  $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.352 $ 15.352
50171901
Conservas40TarroSURTIDO DE MARISCOS, 400-700 CC  $ 773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.920 $ 30.920
50171901
Conservas31TarroDURAZNOS EN MITADES, TARRO 400-700 CC  $ 479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.849 $ 14.849
50221002
Harina de Legumbres8kilogramoSEMOLA  $ 885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.080 $ 7.080
50221102
Harina de trigo11kilogramoAVENA INSTANTÁNEA,   $ 1.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.068 $ 13.068
Total Neto $ 223.816
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.525
TOTAL OC $ 266.341


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.