Orden de Compra. Nº3132-280-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3132-107-L109"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3132-280-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-09-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3132-107-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3132-107-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS
Razón Social DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS
R.U.T. 61.950.800-9
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA CEMENTERIO 300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS
R.U.T. 61.950.800-9
Dirección de Facturación SUBIDA CEMENTERIO 300
Comuna Valparaíso
Impuesto 20460,34
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA CEMENTERIO 300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
LUGAR DE ENTREGA
ARTÍCULOS DEBEN SER ENTREGADOS EN ANTONIO VARAS CON TAQUEADERO, PREVIA COORDINACIÓN.
ADEMÁS SE DEBE FACTURAR A NOMBRE DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUNTA ARENAS, RUT. 61.102.041-4, O'HIGGINS 169 PUNTA ARENAS.
FACTURACIÓN
FACTURAR A NOMBRE DE:
GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUNTA ARENAS
RUT. 61.102.041-4
O'HIGGINS 1169
PTA. ARENAS
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hector Silva Herrera - Casa Matriz
Razón Social Hector Silva Herrera
R.U.T. 6.404.747-7
Sucursal Hector Silva Herrera - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50171901
Conservas36TarroCHOCLOS DE COCTEL O MAZORCAS, TARRO 400 GRS.  $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.280 $ 26.280
50171901
Conservas43TarroCHAMPIÑONES, TARRO 400 GRS.  $ 802,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.486 $ 34.486
50101716
Semillas o frutos secos con cáscara6kilogramoPASAS   $ 1.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.760 $ 8.760
50151514
Grasas de plantas y verduras comestibles36kilogramoMAYONESA TIPO HELLMANN  $ 1.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.160 $ 38.160
Total Neto $ 107.686
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.460
TOTAL OC $ 128.146


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.