Orden de Compra. Nº3132-496-AG21 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3132-167-COT21"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3132-496-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-11-2021
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3132-167-COT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS
Razón Social DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS
R.U.T. 61.950.800-9
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA CEMENTERIO 300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201001 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS
R.U.T. 61.950.800-9
Dirección de Facturación SUBIDA CEMENTERIO N° 300, PLAYA ANCHA
Comuna Valparaíso
Impuesto 223060
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA CEMENTERIO N° 300, PLAYA ANCHA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-11-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jupiter
Razón Social COMERCIALIZADORA FRUTOS DEL PAIS JUPITER SPA
R.U.T. 77.129.918-0
Sucursal jupiter
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas1UnidadVIVERES PARA STOCK PAÑOL DD.TT., FAVOR DETALLAR EN FACTURA  $ 1.174.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.174.000 $ 1.174.000
Total Neto $ 1.174.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 223.060
TOTAL OC $ 1.397.060


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.