Orden de Compra. Nº3132-69-SE11 "REPARACION MATRIZ AGUA POTABLE"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3132-69-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-03-2011
Nombre de la Orden de Compra REPARACION MATRIZ AGUA POTABLE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS
Razón Social DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS
R.U.T. 61.950.800-9
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA CEMENTERIO 300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS
R.U.T. 61.950.800-9
Dirección de Facturación SUBIDA CEMENTERIO 300
Comuna Valparaíso
Impuesto 107294,14
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA CEMENTERIO 300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor mario diaz
Razón Social MARIO ALEJANDRO DIAZ SOTO
R.U.T. 9.695.506-5
Sucursal mario diaz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner1UnidadREPARACION EMERGENCIA MATRIZ AGUA POTABLE SECTOR PATIO ANCLA  $ 564.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 564.706 $ 564.706
Total Neto $ 564.706
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 107.294
TOTAL OC $ 672.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.