Orden de Compra. Nº3133-109-SE07 "Compra material de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3133-109-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2007
Nombre de la Orden de Compra Compra material de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Para Liceo Antonio Varas
Proveniente de Licitación 3133-18-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra Antofagasta Nº 116
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación Calle Pto . Varas Nº102
Comuna -1
Impuesto 5419,56
Dirección de Envío de la Factura Calle Pto . Varas Nº102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA
R.U.T. 78.809.560-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12181501
Ceras sintéticas2CajaCeras sintéticasCera Bravo B.F incolora 18 x 900 $ 14.856,00 $ 1.188,00 $ 0,00 $ 29.712 $ 29.712
Total Neto $ 28.524
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.420
TOTAL OC $ 33.944


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.