Orden de Compra. Nº3133-59-SE08 "Compra de pintura para DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3133-59-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-02-2008
Nombre de la Orden de Compra Compra de pintura para DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Compra De pintura,Para Departamento de Educacion,del decreto Exento N° 0084 contrato de suministro de la ID 3133-1-le08 desde el 25-01-2008 hasta 31-12-2008
Proveniente de Licitación 3133-1-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra Antofagasta Nº 116
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación Calle Pto . Varas Nº102
Comuna -1
Impuesto 5251,41
Dirección de Envío de la Factura Calle Pto . Varas Nº102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA
R.U.T. 77.071.100-2
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex2TinetaPinturas de látexLatex Supren Tricolor $ 13.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.640 $ 27.639
Total Neto $ 27.639
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.251
TOTAL OC $ 32.890


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.