Orden de Compra. Nº
3133-73-SE08
"
Compra material para Grupo Diferencial
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3133-73-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-03-2008
Nombre de la Orden de Compra
Compra material para Grupo Diferencial
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Para Compra material para Grupo Diferencial de Esc. R. Ignao, del decreto Exento Nº 193, contrato de suministro, de la ID Nº 3133-5-le08, 29-01-2008 hasta el 31-12-2008
Proveniente de Licitación
3133-5-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento De Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
R.U.T.
69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra
Antofagasta Nº 116
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
R.U.T.
69.201.100-7
Dirección de Facturación
Calle Pto . Varas Nº102
Comuna
-1
Impuesto
31040,11
Dirección de Envío de la Factura
Calle Pto . Varas Nº102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
78.471.650-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta
9
Unidad
Cartuchos de tinta
tinta negra para impresora canon
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.493
$ 29.493
44121706
Lápices de madera
12
Unidad
Lápices de madera
lapiz grafito
$ 67,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 804
$ 804
44121634
Rollos dispensadores de pegamento
12
Unidad
Rollos dispensadores de pegamento
Pegamento
$ 303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.636
$ 3.636
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash
1
Unidad
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash
pendrive 1 G
$ 5.798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.798
$ 5.798
44121619
Sacapuntas
12
Unidad
Sacapuntas
sacapuntas metalico
$ 109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.308
$ 1.308
44122103
Corchetes
4
Unidad
Corchetes
corchetes
$ 1.286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.144
$ 5.144
14111531
Libros o cuadernos de registro
3
Unidad
Libros o cuadernos de registro
cuaderno super clas 150 hojas
$ 3.916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.748
$ 11.748
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
9
Unidad
Papel para fotocopiadora o impresora
resmas oficio
$ 2.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.287
$ 19.287
44103105
Cartuchos de tinta
9
Unidad
Cartuchos de tinta
tinta de color para impresora canon
$ 7.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.823
$ 68.823
14121502
Cartón no blanqueado
4
Unidad
Cartón no blanqueado
carton corrugado
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.696
$ 3.696
14121503
Cartulina
4
Unidad
Cartulina
cartulina1 BHJS
$ 584,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.336
$ 2.336
60123001
Figuras Goma Eva
4
Unidad
Figuras Goma Eva
goma eva
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.328
$ 3.328
14111525
Papel multiuso
4
Unidad
Papel multiuso
papel volantin
$ 824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.296
$ 3.296
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección
4
Unidad
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección
lapiz corrector liquido
$ 739,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.956
$ 2.956
44121711
Rotuladores
6
Unidad
Rotuladores
plumon permanente: 2 azul, 2 rojo y 2 negro
$ 286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.716
$ 1.716
Total Neto
$ 163.369
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.040
TOTAL OC
$ 194.409
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.