Orden de Compra. Nº3133-73-SE08 "Compra material para Grupo Diferencial"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3133-73-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-03-2008
Nombre de la Orden de Compra Compra material para Grupo Diferencial
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Para Compra material para Grupo Diferencial de Esc. R. Ignao, del decreto Exento Nº 193, contrato de suministro, de la ID Nº 3133-5-le08, 29-01-2008 hasta el 31-12-2008
Proveniente de Licitación 3133-5-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra Antofagasta Nº 116
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación Calle Pto . Varas Nº102
Comuna -1
Impuesto 31040,11
Dirección de Envío de la Factura Calle Pto . Varas Nº102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.471.650-3
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta9UnidadCartuchos de tintatinta negra para impresora canon $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.493 $ 29.493
44121706
Lápices de madera12UnidadLápices de maderalapiz grafito $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 804 $ 804
44121634
Rollos dispensadores de pegamento12UnidadRollos dispensadores de pegamentoPegamento $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.636 $ 3.636
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash1UnidadDispositivos de almacenamiento de memoria flashpendrive 1 G $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.798 $ 5.798
44121619
Sacapuntas12UnidadSacapuntassacapuntas metalico $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.308 $ 1.308
44122103
Corchetes4UnidadCorchetescorchetes $ 1.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.144 $ 5.144
14111531
Libros o cuadernos de registro3UnidadLibros o cuadernos de registrocuaderno super clas 150 hojas $ 3.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.748 $ 11.748
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora9UnidadPapel para fotocopiadora o impresoraresmas oficio $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.287 $ 19.287
44103105
Cartuchos de tinta9UnidadCartuchos de tintatinta de color para impresora canon $ 7.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.823 $ 68.823
14121502
Cartón no blanqueado4UnidadCartón no blanqueadocarton corrugado $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.696 $ 3.696
14121503
Cartulina4UnidadCartulinacartulina1 BHJS $ 584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.336 $ 2.336
60123001
Figuras Goma Eva4UnidadFiguras Goma Evagoma eva $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.328 $ 3.328
14111525
Papel multiuso4UnidadPapel multiusopapel volantin $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.296 $ 3.296
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección4UnidadPlumas, bolígrafos o lápices de correcciónlapiz corrector liquido $ 739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.956 $ 2.956
44121711
Rotuladores6UnidadRotuladoresplumon permanente: 2 azul, 2 rojo y 2 negro $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.716 $ 1.716
Total Neto $ 163.369
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.040
TOTAL OC $ 194.409


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.