Orden de Compra. Nº3133-83-SE08 "Compra de Materiales de Aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3133-83-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-03-2008
Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales de Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Para Establecimientos Educacionales del decreto Exento Nº 090, contrato de suministro de la ID 3141-384-le07,desde 16-01-2008 hasta 31-12-2008
Proveniente de Licitación 3141-384-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra Antofagasta Nº 116
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación Calle Pto . Varas Nº102
Comuna -1
Impuesto 25489,07
Dirección de Envío de la Factura Calle Pto . Varas Nº102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Comercial e Inversiones Barsom Ltda.
R.U.T. 77.844.380-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general5UnidadLimpiadores de uso generalVim liquido $ 1.186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.930 $ 5.930
47131805
Limpiadores de uso general9UnidadLimpiadores de uso generalLimpia vidrio $ 1.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.575 $ 10.575
12181501
Ceras sintéticas18UnidadCeras sintéticasCera Liquida $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.680 $ 22.680
12181502
Ceras naturales72UnidadCeras naturalesCera natural $ 628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.216 $ 45.216
47131804
Productos de limpieza de amoniaco30UnidadProductos de limpieza de amoniacoClorinda $ 384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.520 $ 11.520
14111703
Toallas de papel48UnidadToallas de papelToalla nova $ 324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.552 $ 15.552
12181501
Ceras sintéticas18UnidadCeras sintéticasCera Liquida Bravo $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.680 $ 22.680
Total Neto $ 134.153
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.489
TOTAL OC $ 159.642


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.