Orden de Compra. Nº
3133-896-SE10
"
MATERIAL DE OFICINA PARA SALA CUNA IGNAO
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3133-896-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
31-12-2010
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE OFICINA PARA SALA CUNA IGNAO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento De Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
R.U.T.
69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra
Calle Pto . Varas Nº102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
R.U.T.
69.201.100-7
Dirección de Facturación
Calle Pto . Varas Nº102
Comuna
Lago Ranco
Impuesto
25798,4907
Dirección de Envío de la Factura
Calle Pto . Varas Nº102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supermercado, Librería y Bazar Rolack
Razón Social
MARIA FEMIS ROLACK LOPEZ
R.U.T.
8.157.415-4
Sucursal
Supermercado, Librería y Bazar Rolack
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta
3
Unidad
cartridge HP21
cartridge HP21
$ 11.756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.268
$ 35.269
44103105
Cartuchos de tinta
2
Unidad
cartridge HP22
cartridge HP22
$ 12.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.194
$ 25.193
44122001
Archivadores de fichas
5
Unidad
archivadores oficio diseño
archivadores oficio diseño
$ 2.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.460
$ 10.462
44101707
Corcheteras
2
Unidad
perforador de figura
perforador de figura
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.176
$ 3.176
44101707
Corcheteras
1
Unidad
corcheteras torre
corcheteras torre
$ 5.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.034
$ 5.034
14111514
Bloques para mensajes
1
Unidad
porta taco calendario
porta taco calendario
$ 2.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.933
$ 2.933
43201810
DVD de sólo lectura
1
Unidad
torre DVD x 50 uni.
torre DVD x 50 uni.
$ 7.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.555
$ 7.555
43201808
CD de sólo lectura
5
Unidad
torre CD x 10 unid
torre CD x 10 unid
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.360
$ 8.361
44111809
Plantillas
3
Unidad
plantillas de animales
plantillas de animales
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.016
$ 5.017
44111809
Plantillas
1
Unidad
plantilla
plantilla
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 924
$ 924
14111531
Libros o cuadernos de registro
3
Unidad
libros de actas cuadriculado 200 hojas
libros de actas cuadriculado 200 hojas
$ 8.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.185
$ 25.185
14111531
Libros o cuadernos de registro
1
Unidad
libro asistencia
libro asistencia
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.513
$ 2.513
44101707
Corcheteras
5
Unidad
perforador fantasia
perforador fantasia
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.160
$ 4.160
Total Neto
$ 135.782
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 25.798
TOTAL OC
$ 161.580
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.