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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3134-1022-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SOPORTE Y MANTENCIÓN SIMULADORES. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Euro |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M.
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R.U.T. |
61.102.014-7 |
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Dirección de Facturación |
AV. ERRAZURIZ N° 537 |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
9761,3697 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. ERRAZURIZ N° 537 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
20-12-2019 |
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Proveedor |
FERROSTAAL CHILE SAC |
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Razón Social |
FERROSTAAL CHILE S.A.C.
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R.U.T. |
91.336.000-1 |
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Sucursal |
FERROSTAAL CHILE SAC |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Unidad | SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENCIÓN DE SIMULADORES DE PUENTE, DE MÁQUINAS Y DE RADAR, DEL CENTRO DE INSTRUCCIÓN Y CAPACITACIÓN MARÍTIMA (CIMAR), POR UN PERIODO DE 12 MESES. | SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENCIÓN DE SIMULADORES DE PUENTE, DE MÁQUINAS Y DE RADAR, DEL CENTRO DE INSTRUCCIÓN Y CAPACITACIÓN MARÍTIMA (CIMAR), POR UN PERIODO DE 12 MESES. |
€ 51.375,63
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€ 0,00
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€ 0,00
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€ 51.375,63
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€ 51.375,63
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Total Neto
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€ 51.375,63
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Descuento
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€ 0,00
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Cargos
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€ 0,00
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IVA 19 %
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€ 9.761,37
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€ 61.137,00
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.