Orden de Compra. Nº3134-1062-SE11 "TORRES DE FIBRA DE VIDRIO"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3134-1062-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-09-2011
Nombre de la Orden de Compra TORRES DE FIBRA DE VIDRIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3134-172-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M.
Razón Social DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M.
R.U.T. 61.102.014-7
Dirección de Unidad de Compra CALLE ERRAZURIZ N° 537
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M.
R.U.T. 61.102.014-7
Dirección de Facturación AV. ERRAZURIZ N° 537
Comuna Valparaíso
Impuesto 7536134,445
Dirección de Envío de la Factura AV. ERRAZURIZ N° 537
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
lugar de entregaDe acuerdo a lo señalado en el contrato respectivo.
Factoring

EN CASO DE CEDERSE EL PAGO A ALGUN FACTORING, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA CARTA NOTARIAL, SE DEBERA ESTIPULAR EN TODOS LOS EJEMPLARES DE LA RESPECTIVA FACTURA LA SIGUIENTE LEYENDA:

"EL CRÉDITO REPRESENTADO POR LA PRESENTE FACTURA HA SIDO CEDIDO AL FACTORING .........." DOMICILIADO EN ..........A QUIEN SE LE DEBERA EFECTUAR EL PAGO DEL MISMO PARA QUE SE ENTIENDA CANCELADA".

LA DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y DE MARINA MERCANTE NO ACEPTARA RESPONSABILIDAD ALGUNA EN CASO DE NO CUMPLIMIENTO DE ESTA NORMATIVA.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Skandi
Razón Social CRISTIAN IVAN ALFREDO HERRERA ARAVENA
R.U.T. 9.885.479-7
Sucursal Skandi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102906
Postes de fibra de vidrio14UnidadCONSTRUCCIÓN DE TORRES DE FIBRA DE VIDRIO PARA FAROS, DE ACUERDO A LO REQUERIDO EN LAS BASES TÉCNICAS Y BASES ADMINISTRATIVAS.CONSTRUCCIÓN DE TORRES DE FIBRA DE VIDRIO PARA FAROS, DE ACUERDO A LO REQUERIDO EN LAS BASES TÉCNICAS Y BASES ADMINISTRATIVAS. $ 3.371.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.200.006 $ 47.200.006
Total Neto $ 47.200.006
Descuento $ 7.536.140
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.536.134
TOTAL OC $ 47.200.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.