Orden de Compra. Nº3134-1559-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3134-382-L110"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3134-1559-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3134-382-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3134-382-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M.
Razón Social DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M.
R.U.T. 61.102.014-7
Dirección de Unidad de Compra CALLE ERRAZURIZ N° 537
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M.
R.U.T. 61.102.014-7
Dirección de Facturación AV. ERRAZURIZ N° 537
Comuna Valparaíso
Impuesto 72915,92
Dirección de Envío de la Factura AV. ERRAZURIZ N° 537
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Lugar de Entrega

Entregar el material y la factura en nuestro almacén de recepción ubicado en Antonio Varas 339, Valparaíso.

Contacto de recepción el Sr. Julio Carroza  fono: 32-2208091.
Factoring

EN CASO DE CEDERSE EL PAGO A ALGUN FACTORING, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA CARTA NOTARIAL, SE DEBERA ESTIPULAR EN TODOS LOS EJEMPLARES DE LA RESPECTIVA FACTURA LA SIGUIENTE LEYENDA:

"EL CRÉDITO REPRESENTADO POR LA PRESENTE FACTURA HA SIDO CEDIDO AL FACTORING .........." DOMICILIADO EN ..........A QUIEN SE LE DEBERA EFECTUAR EL PAGO DEL MISMO PARA QUE SE ENTIENDA CANCELADA".

LA DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y DE MARINA MERCANTE NO ACEPTARA RESPONSABILIDAD ALGUNA EN CASO DE NO CUMPLIMIENTO DE ESTA NORMATIVA.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor activ
Razón Social CTL ACTIV CHILE SA
R.U.T. 96.609.770-1
Sucursal activ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111501
Hojas de cuchillo6Unidadpuñal, se adjunta Información técnica.  $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.292 $ 35.292
27111604
Hachas de mano3UnidadHacha de mano, se adjunta Información técnica.  $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.689 $ 22.689
49121509
Cocinilla de camping3UnidadCocinilla portátil para camping, se adjunta Información técnica.Cocinilla portátil para camping $ 13.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.335 $ 40.335
49121509
Cocinilla de camping25UnidadCilindro de gás de 227 grs., para cocinilla de camping, se adjunta Información técnica.  $ 830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.750 $ 20.750
49121603
Catre de campaña6UnidadSaco de dormir, se adjunta Información técnica.  $ 23.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.654 $ 138.654
49121603
Catre de campaña6UnidadColchón inflable tamaño single, se adjunta Información técnica.  $ 13.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.670 $ 80.670
49121602
Mesas de camping2Unidadmesa de camping plegable, se adjunta Información técnica.mesa de camping plegable $ 22.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.378 $ 45.378
Total Neto $ 383.768
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.916
TOTAL OC $ 456.684


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.