Orden de Compra. Nº3134-200-SE24 "ADQUISICIÓN DE DOS (2) SERVOS CONTROL ROTOR DE COLA"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3134-200-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE DOS (2) SERVOS CONTROL ROTOR DE COLA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas De acuerdo a Res. D.G.T.M. Y M.M. Ord. Nro. 4100/09/818 P.M.P. de fecha 11 de diciembre de 2024
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3134-58-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M.
Razón Social DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M.
R.U.T. 61.102.014-7
Dirección de Unidad de Compra ERRAZURIZ 537, VALPARAÍSO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M.
R.U.T. 61.102.014-7
Dirección de Facturación AV. ERRAZURIZ N° 537
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AV. ERRAZURIZ N° 537
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AMERIS CHILE LIMITADA
Razón Social AMERIS CHILE LIMITADA
R.U.T. 76.605.375-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AMERIS CHILE LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25191605
Módulos de servicio para aeronaves2UnidadSERVOS CONTROL ROTOR DE COLA, P/N SC7283, PARA AERONAVES MODELO AS365 N2/N3/FI.SERVOS CONTROL ROTOR DE COLA, PN SC7283, PARA AERONAVES MODELO AS365 N2N3FI. US$ 36.715,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 73.430,00 US$ 73.430,00
Total Neto US$ 73.430,00
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
Exento  0  % US$ 0,00
TOTAL OC US$ 73.430,00

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.