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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3134-238-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-04-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3134-8-L119 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3134-8-L119 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M.
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R.U.T. |
61.102.014-7 |
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Dirección de Facturación |
AV. ERRAZURIZ N° 537 |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. ERRAZURIZ N° 537 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-04-2019 |
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Proveedor |
ST Security |
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Razón Social |
ST SECURITY SPA
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R.U.T. |
76.448.336-7 |
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Sucursal |
ST Security |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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13111201
| Películas de polietileno | 1 | Unidad | FILMS EMPAVONADOS, DE ACUERDO A BASES TÉCNICAS Y DETALLE DE ANEXO B ADJUNTO | SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE FILMS EMPAVONADO CRYSTAL FROSTED DE MC CAL, CON DISEÑO DE LOGOS INSTITUCIONALES Y FRANJAS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BASE DE LICITACIÓN, EN LAS INSTALACIONES DE DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M. DE SAN |
$ 426.440,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 426.440
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$ 426.440
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Total Neto
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$ 426.440
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 426.440
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.