Orden de Compra. Nº3134-387-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3134-49-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3134-387-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3134-49-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M.
Razón Social DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M.
R.U.T. 61.102.014-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M.
R.U.T. 61.102.014-7
Dirección de Facturación AV. ERRAZURIZ N° 537
Comuna Valparaíso
Impuesto 15,96
Dirección de Envío de la Factura AV. ERRAZURIZ N° 537
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Browse Ingeniería de Software
Razón Social BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 79.822.840-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Browse Ingeniería de Software
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43231601
Programas de contabilidad1UnidadSERVICIO DE MANTENCIÓN "CGU+PLUS", DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS OFRECIDOS EN SU COTIZACIÓN 2025-0068 (V2).SERVICIO DE MANTENCIÓN "CGU+PLUS", DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS OFRECIDOS EN SU COTIZACIÓN 2025-0068 (V2). UF 84,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 84,0000 UF 84,0000
Total Neto UF 84,0000
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 15,9600
TOTAL OC UF 99,9600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.