Orden de Compra. Nº3134-44-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3134-203-L121"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3134-44-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-02-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3134-203-L121
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3134-203-L121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M.
Razón Social DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M.
R.U.T. 61.102.014-7
Dirección de Unidad de Compra ERRAZURIZ 537, VALPARAÍSO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M.
R.U.T. 61.102.014-7
Dirección de Facturación AV. ERRAZURIZ N° 537
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AV. ERRAZURIZ N° 537
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-02-2022
TítuloDescripción
Capitanía de Puerto LirquénSector Playa S/N Lirquén
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BAUH ROLLER
Razón Social BAUH DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SPA
R.U.T. 77.323.475-2
Sucursal BAUH ROLLER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52131501
Cortinas1UnidadCORTINAS ROLLER PARA CAPITANÍA DE PUERTO LIRQUÉN Cortinas roller black out, soportes metalicos. 36 meses de garantía. Valor incluye IVA $ 1.698.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.698.725 $ 1.698.725
Total Neto $ 1.698.725
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.698.725

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.