Orden de Compra. Nº3134-441-SE24 "CONTRATO POR EL SERVICIO DE INSPECCIÓN, EVALUACIÓN "
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3134-441-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-10-2024
Nombre de la Orden de Compra CONTRATO POR EL SERVICIO DE INSPECCIÓN, EVALUACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M.
Razón Social DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M.
R.U.T. 61.102.014-7
Dirección de Unidad de Compra ERRAZURIZ 537, VALPARAÍSO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M.
R.U.T. 61.102.014-7
Dirección de Facturación AV. ERRAZURIZ N° 537
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AV. ERRAZURIZ N° 537
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AIRBUS HELICOPTERS
Razón Social AIRBUS HELICOPTERS SAS
R.U.T. 352383715
Estado de habilidad clock PENDIENTE (En proceso de revisión de la información del proveedor)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AIRBUS HELICOPTERS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25191605
Módulos de servicio para aeronaves1UnidadSERVICIO DE INSPECCIÓN, EVALUACIÓN Y OVERHAUL A LA CAJA DE ROTOR DE COLA (TAIL GEAR BOX), P/N 365A33-6005-01, S/N M-202, PARA AERONAVES MODELO AS365.SERVICIO DE INSPECCIÓN, EVALUACIÓN Y OVERHAUL A LA CAJA DE ROTOR DE COLA (TAIL GEAR BOX), P/N 365A33-6005-01, S/N M-202, PARA AERONAVES MODELO AS365. US$ 166.394,70 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 166.394,70 US$ 166.394,70
Total Neto US$ 166.394,70
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
Exento  0  % US$ 0,00
TOTAL OC US$ 166.394,70

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.