Orden de Compra. Nº3134-52-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3134-8-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3134-52-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-02-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3134-8-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3134-8-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M.
Razón Social DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M.
R.U.T. 61.102.014-7
Dirección de Unidad de Compra ERRAZURIZ 537, VALPARAÍSO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10000/29 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M.
R.U.T. 61.102.014-7
Dirección de Facturación ERRAZURIZ 537, VALPARAÍSO
Comuna Valparaíso
Impuesto 8233648,48
Dirección de Envío de la Factura ERRAZURIZ 537, VALPARAÍSO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-06-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ESMAX DISTRIBUCION SPA
Razón Social ESMAX DISTRIBUCION SPA
R.U.T. 79.588.870-5
Sucursal ESMAX DISTRIBUCION SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Combustible de aviación18885800Unidadcombustible de aviación, del tipo Kerosene de Aviación Jet A-1, para aeropuerto de la SerenaSe adjunta oferta económica dentro de los anexos adjuntos. $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.885.800 $ 18.885.800
15101504
Combustible de aviación2553011UnidadGasolina de Aviación AVGAS 100 LL, para aeropuerto de CopiapóSe adjunta oferta económica dentro de los anexos adjuntos. $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.553.011 $ 2.553.011
15101504
Combustible de aviación17080148Unidadcombustible de aviación, del tipo Kerosene de Aviación Jet A-1, para aeropuerto de concepción Se adjunta oferta económica dentro de los anexos adjuntos. $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.080.148 $ 17.080.148
15101504
Combustible de aviación4816033UnidadGasolina de Aviación AVGAS 100 LL, para aeropuerto de ConcepciónSe adjunta oferta económica dentro de los anexos adjuntos. $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.816.033 $ 4.816.033
Total Neto $ 43.334.992
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.233.648
TOTAL OC $ 51.568.640


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.