Orden de Compra. Nº3134-930-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3134-220-L110"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3134-930-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-09-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3134-220-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3134-220-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M.
Razón Social DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M.
R.U.T. 61.102.014-7
Dirección de Unidad de Compra CALLE ERRAZURIZ N° 537
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M.
R.U.T. 61.102.014-7
Dirección de Facturación AV. ERRAZURIZ N° 537
Comuna 78
Impuesto 19091,2
Dirección de Envío de la Factura AV. ERRAZURIZ N° 537
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL VICTORIA
Razón Social LOREDANA EVELYN FERNANDEZ ZEBALLOS
R.U.T. 9.558.743-7
Sucursal COMERCIAL VICTORIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12142106
Mezclas de gases inertes5UnidadCARGAS DE GAS BUTANO 190 grs.  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
23171509
Soldadura1UnidadSOLDADURA 95% 500 grs. INDEPP O EQUIVALENTE.   $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
27111508
Sierras10UnidadDISCO DE CORTE PARA PIEDRA 7".  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
31162309
Estantes de montaje1UnidadBOTIQUIN CON ESPEJO Y PUERTA 60x60 cm. MENARD O EQUIVALENTE.  $ 40.576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.576 $ 40.576
31211903
Equipo para protección3UnidadANTIPARRAS.  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
31211904
Brochas3UnidadBROCHA DE 2".  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
46181504
Guantes protectores12UnidadGUANTE DESCARNE CORTO REFORZADO GARMENDIA O EQUIVALENTE.  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
47121804
Cubos o baldes para limpieza3UnidadBALDE CONCRETERO PLASTICO 10 LITROS.  $ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.536 $ 4.536
47131710
Dispensadores de papel higiénico2UnidadPORTARROLLOS CROMADOS SIENA SAN PIETRO O EQUIVALENTE.  $ 3.484,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.968 $ 6.968
Total Neto $ 100.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.091
TOTAL OC $ 119.571


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.