Orden de Compra. Nº3135-232-SE23 "Fabricación de flexibles y trabajos de tornería."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3135-232-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Fabricación de flexibles y trabajos de tornería.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3135-28-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Proyectos I.M.M.E.
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-999-011 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027
Comuna María Elena
Impuesto 41763,71
Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ROBERTO CARLOS MONROY VILLARROEL
Razón Social ROBERTO CARLOS MONROY VILLARROEL
R.U.T. 12.945.527-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ROBERTO CARLOS MONROY VILLARROEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73181001
Servicios de tornería1Unidad no definidaFabricación de flexible R2X1/4X10M., conexión métricas 22mmx14mm hembras rectas(hidro lavadora taller)PRESUPUESTO n°001-11-2023 Fabricación de flexible R2X1/4X10M., conexión métricas 22mmx14mm hembras rectas(hidro lavadora taller) $ 149.809,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.809 $ 149.809
73181001
Servicios de tornería1UnidadReparación de Carter de aceite de motor, fabricación de hilo y tapón.PRESUPUESTO n°001-11-2023 Reparación de Carter de aceite de motor, fabricación de hilo y tapón. $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
73181001
Servicios de tornería1UnidadPerforación de cuchillo de balde cargador(DYSG-49)PRESUPUESTO n°001-11-2023 Perforación de cuchillo de balde cargador(DYSG-49) $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
Total Neto $ 219.809
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.764
TOTAL OC $ 261.573


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.