Orden de Compra. Nº3135-25-SE09 "Mejoramiento, Mant. y Reparac. Esc. G-15(M.O)"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad De Maria Elena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3135-25-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-05-2009
Nombre de la Orden de Compra Mejoramiento, Mant. y Reparac. Esc. G-15(M.O)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Proyectos I.M.M.E.
Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027
Comuna María Elena
Impuesto 55463,28
Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SES E.I.R.l
Razón Social empresade arr de vehiculos maq y prestacion de ser
R.U.T. 76.950.750-7
Sucursal SES E.I.R.l
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura1Global   $ 291.912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 291.912 $ 291.912
Total Neto $ 291.912
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.463
TOTAL OC $ 347.375


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.