Orden de Compra. Nº3135-75-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3135-39-LP22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3135-75-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-06-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3135-39-LP22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3135-39-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Proyectos I.M.M.E.
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-006 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027
Comuna María Elena
Impuesto 1200230
Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS LYG
Razón Social CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LYG SPA
R.U.T. 77.290.971-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVICIOS LYG
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42171901
Bolsas de gestión del vía de aire para servicios médicos de urgencia8UnidadBOLSO VIA AEREABOLSO VIA AEREA $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000
42131607
Guardapolvos o chaquetas para el personal sanitario14UnidadChaleco Multirol con mochilaChaleco Multirol con mochila $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 770.000 $ 770.000
39111702
Lámparas portátiles10UnidadLinterna tactica de señalizacion recargablelinterna tactica de señalizacion recargable $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
42295104
Equipo electro quirúrgico o electro cauterio o accesorios o productos relacionados3UnidadElectro bisturíKit de inmovilizador -retenedor pediátrico $ 1.545.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.635.000 $ 4.635.000
42294935
Agujas de punción, revestimientos, obturadores o cánulas para endoscopia, o bandejas de procedimiento, kits o productos relacionados3UnidadSujetador de tubo endotraqueal adultoSujetador de tubo endotraqueal adulto $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
Total Neto $ 6.317.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.200.230
TOTAL OC $ 7.517.230


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.