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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3136-19-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-06-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3136-12-L121 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3136-12-L121 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE
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R.U.T. |
61.102.154-2 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 706 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
478991,52 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 706 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| ENTREGA DEL SERVICIO | SE DEBERAN REALIZAR EN LAS SIGUIENTES FECHAS: 1.-JULIO, PRIMERA QUINCENA. 2.-SEPTIEMBRE, PRIMERA QUINCENA. 3.-NOVIEMBRE, PRIMERA QUINCENA.
COORDINA CON ITO DE ESTE DEPARTAMENTO
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Proveedor |
RODRIGO ANDRES |
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Razón Social |
rodrigo andres segovia cejas
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R.U.T. |
19.432.784-6 |
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Sucursal |
RODRIGO ANDRES |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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45121501
| Cámaras fijas | 1 | Unidad | SERVICIO DE MANTENCION, LIMPIEZA DE CAMARAS Y CIRCUITO DE ALCANTARILLADO DE LA BASE NAVAL DE IQUIQUE. LOS TRABAJOS DEBERAN REALIZARCE: PRIMERA QUINCENA DE JULIO, PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE Y PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE COORDINADA CON ITO DE ESTE DEPARTAMENTO. | SERVICIO DE MANTENCION Y LIMPIEZA DE CAMARAS Y CIRCUITO
DE ALCANTARILLADO DE LA BASE NAVAL DE IQUIQUE.
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$ 2.521.008,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.521.008
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$ 2.521.008
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Total Neto
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$ 2.521.008
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 478.992
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$ 3.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.