Orden de Compra. Nº3136-19-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3136-12-L121"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3136-19-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-06-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3136-12-L121
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3136-12-L121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IVa Z.N.
Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE
R.U.T. 61.102.154-2
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE
R.U.T. 61.102.154-2
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706
Comuna Iquique
Impuesto 478991,52
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA DEL SERVICIO
SE DEBERAN REALIZAR EN LAS SIGUIENTES FECHAS:
1.-JULIO, PRIMERA QUINCENA.
2.-SEPTIEMBRE, PRIMERA QUINCENA.
3.-NOVIEMBRE, PRIMERA QUINCENA.

COORDINA CON ITO DE ESTE DEPARTAMENTO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RODRIGO ANDRES
Razón Social rodrigo andres segovia cejas
R.U.T. 19.432.784-6
Sucursal RODRIGO ANDRES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45121501
Cámaras fijas1UnidadSERVICIO DE MANTENCION, LIMPIEZA DE CAMARAS Y CIRCUITO DE ALCANTARILLADO DE LA BASE NAVAL DE IQUIQUE. LOS TRABAJOS DEBERAN REALIZARCE: PRIMERA QUINCENA DE JULIO, PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE Y PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE COORDINADA CON ITO DE ESTE DEPARTAMENTO.SERVICIO DE MANTENCION Y LIMPIEZA DE CAMARAS Y CIRCUITO DE ALCANTARILLADO DE LA BASE NAVAL DE IQUIQUE. $ 2.521.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521.008 $ 2.521.008
Total Neto $ 2.521.008
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 478.992
TOTAL OC $ 3.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.