Orden de Compra. Nº3136-20-AG23 "ARTÍCULOS DE ASEO INDUSTRIALES"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3136-20-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-05-2023
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE ASEO INDUSTRIALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IVa Z.N.
Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE
R.U.T. 61.102.154-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 501500002444BH12204007000 del sistema AFL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE
R.U.T. 61.102.154-2
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706
Comuna Iquique
Impuesto 38351,88
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Iquique
Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ITERLOG SPA
R.U.T. 76.504.304-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Iquique
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121517
Jabones lubricantes4BaldeJABON MECANICO C ABRASIVO PROQUIMIA 5LTS  $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.192 $ 23.192
47131821
Compuestos desengrasantes2BaldeDESENGRASANTE ALTO PODER WK 093 5LTS  $ 14.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.738 $ 28.738
42132205
Guantes quirúrgicos3CajaGUANTES NITRILO QUIRURJICO TALLA L NEGRO  $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.949 $ 23.949
21101802
Pulverizadores1UnidadPULVERIZADOR DE PRESION 5LTS  $ 8.405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.405 $ 8.405
47131602
Paños de limpieza absorbente2UnidadPAÑOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL WYPALL MICROFIBRA  $ 9.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.496 $ 19.496
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ3UnidadRENOVADOR DE GOMA Y NEUMATICOS TRIED 3LTS  $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.252 $ 30.252
14121504
Papel para embalaje1UnidadROLLO FILM 38* 1400MTS  $ 30.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.840 $ 30.840
30181509
Jabonera4UnidadDISPENSADOR DE JABON PLASTICO   $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.848 $ 21.848
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables12UnidadGUANTE COPERO ANSELL TALLA L 37-185  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.132 $ 15.132
Total Neto $ 201.852
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.352
TOTAL OC $ 240.204


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.290.971-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.619.825-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.290.971-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.619.825-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.598.257-k Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.316.878-4 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.504.304-2 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.097.744-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.