Orden de Compra. Nº
3136-23-CM11
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MATERIALES MANTENCIÓN DIM LYNCH
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Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3136-23-CM11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-10-2011
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES MANTENCIÓN DIM LYNCH
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IVa Z.N.
Razón Social
DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE
R.U.T.
61.102.154-2
Dirección de Unidad de Compra
ARTURO PRAT 706
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE
R.U.T.
61.102.154-2
Dirección de Facturación
ARTURO PRAT 706
Comuna
Iquique
Impuesto
16443,55
Dirección de Envío de la Factura
ARTURO PRAT 706
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social
SODIMAC S A
R.U.T.
96.792.430-K
Sucursal
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
46181509
Ropa protectora contra para materias peligrosas
10
(135303) ROPA SEGURIDAD SCHWARTZ VIDRIO BLANCO PARA MASCARA 135303
(135303) ROPA SEGURIDAD SCHWARTZ VIDRIO BLANCO PARA MASCARA ; Código: 348-4;Región : I
$ 57,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 570
$ 570
46181802
lentes de protección
1
(146970) LENTE DE SEGURIDAD FRINDT ANTIPARRA SOLDAR LEVANT. OXIGENISTA 146970
(146970) LENTE DE SEGURIDAD FRINDT ANTIPARRA SOLDAR LEVANT. OXIGENISTA ; Código: 82183-7;Región : I
$ 1.110,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.110
$ 1.110
39121402
Enchufes eléctricos
10
(149561) ENCHUFE BTICINO HEMBRA VOLANTE 10 AMP BLANCO 149561
(149561) ENCHUFE BTICINO HEMBRA VOLANTE 10 AMP BLANCO ; Código: 104110-X;Región : I
$ 1.564,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.640
$ 15.640
39121402
Enchufes eléctricos
1
(154094) ENCHUFE BTICINO MACHO CORNER 2P+T 10A GR 154094
(154094) ENCHUFE BTICINO MACHO CORNER 2P+T 10A GR ; Código: 24322-1;Región : I
$ 648,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 648
$ 648
26121620
Cable para interconexiones
5
(158122) ALARGADOR BTICINO BLANCO 3 m CON PILOTO 158122
(158122) ALARGADOR BTICINO BLANCO 3 m CON PILOTO ; Código: 4482-2;Región : I
$ 3.262,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.310
$ 16.310
53102504
Guantes o manoplas
8
(159782) GUANTES NACIONAL CABRITILLA CORTO CON FORRO PUNO ELASTICADO 159782
(159782) GUANTES NACIONAL CABRITILLA CORTO CON FORRO PUNO ELASTICADO ; Código: 56597-0;Región : I
$ 1.868,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.944
$ 14.944
31211904
Brochas
8
(212450) BROCHA CONDOR 4 212469
(212450) BROCHA CONDOR 4 ; Código: 49549-2;Región : I
$ 1.909,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.272
$ 15.272
31211904
Brochas
5
(212461) BROCHA CONDOR 1 212482
(212461) BROCHA CONDOR 1 ; Código: 49544-1;Región : I
$ 867,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.335
$ 4.335
31201612
Selladores de rosca
4
(634232) SELLADOR SIKA ESPUMA POLIURETANO SIKA BOOM. 500 ML 634629
(634232) SELLADOR SIKA ESPUMA POLIURETANO SIKA BOOM. 500 ML; Código: 82447-X;Región : I
$ 4.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.716
$ 17.716
Total Neto
$ 86.545
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 16.444
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 102.989
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.