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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3136-34-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCIÓN ELEMENTOS A GAS COCINA GRUPOERONOR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE
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R.U.T. |
61.102.154-2 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 706 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
174040 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 706 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Isogas |
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Razón Social |
INGENIERÍA E INSTALACIONES GAS SPA
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R.U.T. |
77.791.138-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Isogas |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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48101507
| Hornos de convección de uso comercial | 1 | Unidad | MANTENCIÓN ELEMENTOS A GAS GRUPOERONOR, FAVOR DESCARGAAR Y LEER LOS ANEXOS ADJUNTOS PARA PARTICIPAR EN ESTA COMPRA. "EE.TT. ELEMENTOS A GAS" "ANTECEDENTES PARA EL INGRESO" | |
$ 916.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 916.000
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$ 916.000
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Total Neto
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$ 916.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 174.040
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$ 1.090.040
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.