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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3136-37-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
31-07-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARTÍCULOS DE ASEO INDUSTRIALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE
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R.U.T. |
61.102.154-2 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 706 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
17243,45 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 706 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Iquique |
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Razón Social |
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ITERLOG SPA
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R.U.T. |
76.504.304-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Iquique |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12181502
| Ceras naturales | 1 | Bidón | 01 BIDÓN DE CERA LIQUIDA INCOLORA | |
$ 10.505,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.505
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$ 10.505
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42132205
| Guantes quirúrgicos | 4 | Caja | 04 CAJAS DE GUANTES NITRILO 100 UNIDADES NEGRO | |
$ 6.723,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.892
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$ 26.892
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30181509
| Jabonera | 2 | Unidad | 02 DISPENSADORES DE JABÓN METÁLICO | |
$ 2.941,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.882
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$ 5.882
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53102102
| Overol y sobretodo para hombre | 10 | Unidad | 10 BUZOS DE PAPEL DESECHABLE BLANCO | |
$ 3.361,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.610
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$ 33.610
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31211901
| Paños para herramientas | 1 | Saco | 01 SACO DE PAÑOS RETAZO | |
$ 13.866,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.866
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$ 13.866
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Total Neto
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$ 90.755
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.243
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$ 107.998
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.