Orden de Compra. Nº3136-37-AG23 "ARTÍCULOS DE ASEO INDUSTRIALES"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3136-37-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-07-2023
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE ASEO INDUSTRIALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IVa Z.N.
Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE
R.U.T. 61.102.154-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5015000011211X12204009000 del sistema AFL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE
R.U.T. 61.102.154-2
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706
Comuna Iquique
Impuesto 17243,45
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Iquique
Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ITERLOG SPA
R.U.T. 76.504.304-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Iquique
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12181502
Ceras naturales1Bidón01 BIDÓN DE CERA LIQUIDA INCOLORA   $ 10.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.505 $ 10.505
42132205
Guantes quirúrgicos4Caja04 CAJAS DE GUANTES NITRILO 100 UNIDADES NEGRO  $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.892 $ 26.892
30181509
Jabonera2Unidad02 DISPENSADORES DE JABÓN METÁLICO  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882
53102102
Overol y sobretodo para hombre10Unidad10 BUZOS DE PAPEL DESECHABLE BLANCO  $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.610 $ 33.610
31211901
Paños para herramientas1Saco01 SACO DE PAÑOS RETAZO  $ 13.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.866 $ 13.866
Total Neto $ 90.755
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.243
TOTAL OC $ 107.998


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.213.681-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.724.504-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 78.027.120-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.598.257-k Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.504.304-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.619.825-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.