Orden de Compra. Nº3136-5-AG26 "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE CARGO INFORMATICA"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3136-5-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-02-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE CARGO INFORMATICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IVa Z.N.
Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE
R.U.T. 61.102.154-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE
R.U.T. 61.102.154-2
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706
Comuna Iquique
Impuesto 39159
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
R.U.T. 7.191.242-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201515
Cintas de papel5UnidadCINTAS PARA ROTULADORA DYMO (12MMX4M-1/2"X13")  $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.500 $ 29.500
14111529
Rollos para télex2UnidadROLLO DE PAPEL BOND PARA PLOTTER 36  $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.800 $ 23.800
26111702
Pilas alcalinas30UnidadPILAS AAA DURACELL O EQUIVALENTE CALIDAD  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
26111702
Pilas alcalinas30UnidadPILAS AA DURACELL O EQUIVALENTE CALIDAD  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadTINTA PARA IMPRESORA EPSON 544 COLOR NEGRO 65 ML  $ 6.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.400 $ 13.400
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadTINTA PARA IMPRESORA EPSON 544 COLOR AMARILLO 65 ML  $ 6.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.400 $ 13.400
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadTINTA PARA IMPRESORA EPSON 544 COLOR MAGENTA 65 ML  $ 6.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.400 $ 13.400
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadTINTA PARA IMPRESORA EPSON 544 COLOR CYAN 65 ML  $ 6.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.400 $ 13.400
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadTINTA PARA IMPRESORA HP 712 80 ML BLACK INK T250/T6507 STUDIO 3ED71A  $ 51.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.200 $ 51.200
Total Neto $ 206.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.159
TOTAL OC $ 245.259


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.