Orden de Compra. Nº3136-8-SE14 "MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN DE MUEBLES"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3136-8-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-03-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN DE MUEBLES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IVa Z.N.
Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE
R.U.T. 61.102.154-2
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE
R.U.T. 61.102.154-2
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706
Comuna Iquique
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER IQUIQUE (11)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER IQUIQUE (11)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161503
Clavo-tornillo4UnidadTOR. YSC CRS PFN 6X2 FCO 400UN COD. 1908685  $ 5.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.160 $ 23.160
31161503
Clavo-tornillo6UnidadTORNMAD SOBER 3/16X2 BAL 400U  $ 7.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.842 $ 46.842
13101905
Melamina (MF)15UnidadTPCTO MELAM ENCO20M CEREZO COD. 202606  $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.295 $ 50.295
56101520
Clóset o armarios10UnidadBARRA CLOSET ECON 1.5MT CAFE COD. 544248  $ 2.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.470 $ 26.470
56101520
Clóset o armarios80UnidadMANILLA ARCO NIQUEL NEGRO 96MM COD. 92492X  $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.280 $ 73.280
31191507
Cintas abrasivas4UnidadLIJA BDA 3X24 GR 120 DSPX2. COD. 679755  $ 3.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.748 $ 13.748
27111508
Sierras2UnidadDISCO S.PIRANHA 71/440D EJ5/8. COD. 489182  $ 14.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.058 $ 29.058
31191501
Papeles de lija4Metro LinealROLLO LIJA GR 100X66 CMS ANCHO COD. 289000  $ 6.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.848 $ 25.848
56101520
Clóset o armarios2PackPACK SOP C/INS MET CAFE 100U COD. 97276  $ 2.634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.268 $ 5.268
56101520
Clóset o armarios10PackPACK BSGR RETEN RECTA 35MM 10U COD. 959286  $ 4.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.450 $ 44.450
13101905
Melamina (MF)60PlanchaMEL CEREZO 15MM 183X250 VES COD.2194406  $ 33.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.034.480 $ 2.034.480
56101520
Clóset o armarios6ParCORREDERA CAJON SB-45 CM NGRA COD. 77518  $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.496 $ 5.496
56101520
Clóset o armarios2ParCORREDERA CAJON SB-35 CM BLCA. COD. 46752  $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.832 $ 1.832
56101520
Clóset o armarios32ParCORREDERA CAJON SB-40 CM NGRA COD. 7750X  $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.312 $ 29.312
56101520
Clóset o armarios10ParSOPORTE BARRA RED CAFE 2UN. COD. 544590  $ 1.334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.340 $ 13.340
Total Neto $ 2.422.879
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.422.879

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.